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 平成29年度予算

(1)業務の予定量

       ア.用水供給先                韮崎市、北杜市、甲斐市

イ.年間総供給量              10,220,000/年

ウ.一日最大供給量                 28,000/日

エ.主要な建設改良事業           大門系増圧ポンプ更新工事

                                

(2)予算規模(税込み)

                                     (単位:千円)

区 分   科  目 平成29年度
予 算 額
平成28年度
予 算 額
 増  減  増減率
収 入
収益的収入

資本的収入

1,431,739

19,885
 1,460,400

28489
 △28,661

△8,604
△2.0%

30.2%
支 出
収益的支出

資本的支出

1,259,846

390,002
1,279,729

487,283
 △19,883

△97,281
△1.6%

20.0%

 資本的収入額が資本的支出額に不足する額は、減債積立金、建設改良積立金、及び当年度分損益勘定
留保資金で補てんします。




収益的収入及び支出(事業の運営に関する収入及び支出)





資本的収入及び支出(施設の建設・改良の運営に関する収入及び支出)
 

                              



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峡北地域広域水道企業団
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